2024年11月份財政預算執行情況分析
1、1-11月全縣一般公共預算總收入70720萬元,占年初預算70502萬元的100.31%,比上年同期63945萬元增收6775萬元,增長10.60%。其中:上劃中央收入完成26975萬元,占年初預算26512萬元的101.75%,比上年同期22505萬元增收4470萬元,增長19.86%;地方一般公共預算收入43745萬元,占年初預算43990萬元的99.44%,比上年同期41440萬元增收2305萬元,增長5.56%,增幅排名全市第三。
2、1-11月全縣一般公共預算支出167180萬元, 占年初預算176666萬元的94.63%,比上年同期141364萬元增支25816萬元, 增長18.26%。
支出變動較大的科目:一般公共服務支出6810萬元,同比減支2934萬元,下降30.11%;公共安全支出4995萬元,同比減支3855萬元,下降43.56%;教育支出30651萬元,同比減支2798萬元,下降8.36%;社會保障和就業支出26730萬元,同比增支6840萬元, 增長34.39%;衛生健康支出10039萬元,同比減支1484萬元,下降12.88%;節能環保支出9490萬元,同比增支5142萬元, 增長118.26%;城鄉社區支出17460萬元,同比增支7562萬元,增長76.40%;農林水支出26790萬元,同比增支2418萬元,增長9.92%;自然資源海洋氣象等支出7161萬元,同比增支5450萬元,增長352.18%;災害防治及應急管理支出11372萬元,同比增支9334萬元,增長458.00%。
二、基金預算收支基本情況
1、1-11月全縣基金收入完成7509萬元,占年初預算11900萬元的63.10%,比上年同期14192萬元減收6683萬元, 下降47.09%。其中:國有土地使用權出讓金完成6757萬元,占年初預算11350萬元的59.53%,比上年同期13727萬元減收6970萬元, 下降50.78%。
2、1-11月全縣基金支出23356萬元,占年初預算10625萬元的219.82%,比上年同期37368萬元減支14012萬元,下降37.50%。其中:城鄉社區支出2168萬元、農林水支出882萬元、交通運輸支出1500萬元、債務付息支出4287萬元、債務發行費用支出23萬元、其他支出14495萬元。
三、民生支出得到較好保障
1-11月全縣一般公共預算支出167180萬元,其中民生支出完成136349萬元,占一般公共預算支出總額的81.56%,與去年同期相比比重上升1.25%。
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